为进一步规范内部管理,充分发挥内部审计的评价、服务、控制和监督职能,提高设备物资采购质量和资金使用效益,近期,我中心通过购买服务方式,委托第三方专业机构对2020年设备物资采购活动进行了专项内部审计。
审计期间,第三方专业机构通过收集调阅相关制度、财务账簿凭证、采购资料、验收及出入库原始记录、与相关工作人员座谈交流等方式,对我中心2020年130个采购项目1717.85万元采购资金的使用情况进行了全流程追溯,对采购活动的真实性、合法性、合规性、完整性及效益性等进行了综合评价和监督,并围绕管理制度的建立与实施、采购与库房管理制度的执行、固定资产管理等方面的改进和完善,提出了具体审计意见和建议。9月底,结束审计工作并提交了内部审计报告。
中心高度重视内部审计反馈意见和建议,10月初,专门召集班子成员和相关科室负责人,专题研究内部审计反馈意见改进,制定整改工作计划,落实整改责任,明确整改措施和时限。目前,各牵头责任科室正在按计划有序推进各项整改工作。
撰 稿:周子愉 审 核:朱 静 袁茂涛